A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況 B、內(nèi)部控制的健全性和有效性、機構運營績效和管理人員履職情況等 C、風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況 E、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 F、與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況
A、復議申請超過法定期限,且無正當延長期限理由的 B、沒有明確的被申請人 C、沒有具體的復議請求和事實根據(jù) D、被申請人做出的具體行政行為無不當之處
A、負責組織實施內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃; B、做好協(xié)調(diào)工作; C、及時向董事會和高級管理層主要負責人報告審計工作情況; D、對內(nèi)部審計的整體質量負責。