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內(nèi)部審計報告的編制應當在結(jié)束現(xiàn)場審計工作之后進行。內(nèi)部審計人員應當按照以下程序編制審計報告:()
A.做好相關(guān)準備工作
B.編制審計報告初稿
C.征求被審計單位意見
D.復核、修訂審計報告并最后定稿
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判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員應當保持獨立性和客觀性,必要時可以負責被審計單位的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的決策與執(zhí)行。()
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判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應當接受組織監(jiān)事會或者最高管理層的領(lǐng)導和監(jiān)督,并保持與監(jiān)事會或者最高管理層及時、高效的溝通。()
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